我是10月到单位工作的,单位是6月份成立的,10月底财政拨的经费,之前9月份的费用都是分局垫付,发票分局拿去做账了(垫付的钱要还的),现在怎么开始建账。
我是菲菲
于2017-10-30 14:44 发布 785次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
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您好,制定财务制度,购买账本或者软件,建账处理,垫付的钱还对方时,对方要把发票给贵企业的。使用发票的银行回单做账即可。
2017-11-02 22:15:38

您好,支付经费时,让分局把原来的发票给贵公司做账,或者让分局开具发票或者收款收据,注明明细,然后贵单位做账处理。
2017-11-05 14:08:00

你好,单位垫付就是员工在医院生产的时发生的费用,需要医院的收款的结算收据
2020-06-04 15:07:32

你好 那你11月做 借固定资产 贷其他应付款-某员工 折旧
2019-12-02 11:37:11

你好,你的处理是正确的,不过一般货款类都放在应付账款
2018-11-02 10:57:17
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