董老师,在吗?想咨询个问题。 问
老师,想咨询下,其他权益工具投资,处置收益计入留存收益,其他综合收益也转入留存收益。那企业针对这笔收益,不需要交税吗?如果不交税,不是都选这个科目吗? 答
老师,供应商3月份开过来的进项发票开错了,我这个月 问
同学,你好 是可以的 答
我们2025年和客户有一笔发薪的服务费用,开的6个点 问
我们实际的工资发薪已经发掉了,全部发到员工的工资卡里面了,没有金额要退回给客户,只有一个差额的管理费大概3万左右后续会开票给客户 答
老师,我想问下,个税申报与社保基数不一致,现要求调 问
SUI直接问,我现在要调。但又不想全部调为中工资一致 答
老师这道题不明白为啥借银行存款款贷预收账款借 问
老师计算影响损益的金额为啥是7200-6800+1000,加1000没有理解 答

出售旧汽车账务处理
答: 2012购机动车60万,已提完折旧,2023年卖出,怎么做账?
已计提完折旧的汽车出售账务处理
答: 同学,你好 借:银行存款 贷:固定资产清理
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好,汽车折旧完了后销售出去了怎么做账务处理
答: 清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入




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