送心意

杜老师

职称中级

2014-09-14 20:51

你好,你的问题不是很清楚,如果你付8000是给和你销售的是同一人人的话可能这是回扣什么的,这种情况最好不要体现在账上。如果你销售10000,8000是你给另一个人的,可以做销售成本。 
分录应该这样写 
借:银行存款等10000 
   贷主营业务收入等1000 
借主营业务成本等8000 
贷银行存款等8000

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你好,你的问题不是很清楚,如果你付8000是给和你销售的是同一人人的话可能这是回扣什么的,这种情况最好不要体现在账上。如果你销售10000,8000是你给另一个人的,可以做销售成本。 分录应该这样写 借:银行存款等10000 贷主营业务收入等1000 借主营业务成本等8000 贷银行存款等8000
2014-09-14 20:51:53
你好,是计入主营业务收入
2016-12-28 09:32:01
你好,你可以这样做调整分录 借;以前年度损益调整——其他业务收入,贷;应交税费——应交增值税
2019-05-24 11:24:28
你好,可以计入其他业务收入
2019-12-20 13:17:30
你好 合并以后没有差额
2019-08-01 14:05:52
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