老师,专管员要求企业把留抵税额冲了,因为我们不打 问
1. 如果没有欠税 啥都不用做,就不管留抵退税,让税额留在系统里结转下期抵扣,永远有效。 2. 如果有增值税欠税 去电子税务局做留抵抵欠: 路径:我要办税 → 一般退税管理 → 增值税留抵抵欠 系统自动用留抵冲减欠税和滞纳金 办成功后,做分录:借 未交增值税 / 营业外支出,贷 进项税额转出 没欠税就不动,有欠税就用 “留抵抵欠” 冲掉。 答
扣工程质量款,计入营业外收入科目,需要申报增值税? 问
您好,您稍等,我给您编辑 答
老师,我们员工工资都在10000万左右,工地工人,要给他 问
那么继续那样交就行,查到再说 答
老师您好!我司法人的给人车辆,一直是公司在使用,那 问
您好,只要有租车协议,约定租金,就可以的 答
老师25年经营所得A表逾期了怎么申报啊 问
2025 年经营所得 A 表逾期,优先自然人电子税务局(WEB 端 / 扣缴端)线上补报;线上失败再去办税服务厅办理。 一、线上补报(推荐) 1. WEB 端(网页版,最常用) 登录:https://etax.chinatax.gov.cn(投资人账号) 我要办税 → 税费申报 → 经营所得(A 表) 选2025 年,录入被投资单位信息,选对应税款所属期(如 2025-01-01 至 2025-03-31) 填收入、成本费用,提交申报 有税款的立即缴款;系统会提示逾期申报,按指引完成 2. 扣缴端(电脑端) 打开自然人电子税务局(扣缴端)→ 顶部【生产经营】 预缴纳税申报 → 选 2025 年对应所属期 填数据 → 提交 → 缴款 二、线下办理(线上失败时) 带:营业执照、投资人身份证、2025 年对应季度财务数据(收入 / 成本) 去主管税务机关办税服务厅,填纸质 A 表,窗口申报、缴款 三、逾期后果 有税款:按日加收万分之五滞纳金 首次逾期、情节轻微:可申请首违不罚,免罚款 长期不报:影响纳税信用,可能被列为非正常户 答

供应商开的进项专票“货物或应税劳务,服务名称”是“设计费”,如何入分录?
答: 应按设计费收入分录进行分录,记入贷方:应收账款(科目编码:1122)、设计费收入(科目编码:611101),记入借方:主营业务收入(科目编码:6001)。另外,若供应商方开具的是增值税专用发票,则还需记入17%的增值税收入,即额外记入贷方:应交税费-进项税额(科目编码:2221),记入借方:应交税费—应交增值税(科目编码:222101)。 拓展知识:进项税额的计税依据确认,根据企业的报销凭证,从其中判断给厂家是购买产品还是服务,从而依据相关法律和税务政策适当的计算进项税额,有效控制进项税额的开票风险。为此,企业必须在报销时,对厂家所开具的发票进行妥善审查,如发票描述与报销内容不符,则不予报销,同时要求厂家重新开具正确发票。
建筑行业,盾构机租赁,出租方开出专票,货物或应税劳务、服务名称为:建筑服务*盾构机工程服务费,货物或应税劳务、服务名称这要写合适吗
答: 你好,带着操作员的吗?如果是的话可以啊。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,请问税务开票名称是指发票上货物或应税劳务名称的有星号括起来那部分吗,例如*现代服务*物流辅助服务,税务开票名称是不是现代服务?
答: 现代服务是属于应税服务大类 你自己写的商品或者劳务名称是物流辅助服务





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