想请教一下:我想把其他应收款的贷方余额调整成管理费,会计分录应该怎么做呢 可能这样调整吗

搞怪的啤酒
于2023-03-01 10:57 发布 1472次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-03-01 11:05
这里可以采用以下会计分录来完成调整:
1. 借:应收账款XXXXXX(原入账应收款)
贷:管理费XXXXXX(金额调整)
2. 借:管理费XXXXXX(金额调整)
贷:应收账款XXXXXX(原入账应收款)
上述分录可以精确地调整入账应收款贷方余额,有效地把其转换成管理费。
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这里可以采用以下会计分录来完成调整:
1. 借:应收账款XXXXXX(原入账应收款)
贷:管理费XXXXXX(金额调整)
2. 借:管理费XXXXXX(金额调整)
贷:应收账款XXXXXX(原入账应收款)
上述分录可以精确地调整入账应收款贷方余额,有效地把其转换成管理费。
2023-03-01 11:05:24
借管理费用 贷其他应收款
2022-04-21 18:58:05
借其他应收款
借管理费用负数
2022-04-21 18:19:47
同学你好
是之前没做现在补做吗
2022-05-26 14:20:26
期初余额,本期发生额都不管,你只管期末余额就可以的,如果这两个科目都在贷方的话,借应付账款,贷其他应付款。看应付账款的期末余额
2023-08-19 10:39:49
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