- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好借其他应收款-出纳 贷应收账款。
付款的时候借应付账款等 贷其他应收款-出纳。
2017-10-28 15:49:48

你好,冲回做相反的会计分录就可以,看以前是如何计的分录
2021-11-17 21:04:37

您好,挂靠的按照自有工程处理,借:银行存款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税(待转销项税额)等到开票的时候结转这个待转销项税额。
2019-02-13 15:45:51

你好!计入专项资金
2016-10-24 09:34:07

你好,你是站在教委的角度?
2016-10-24 08:59:57
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