你好!我们租的地,盖的厂房,办公楼,一年租金100万,房东 问
厂房是你的,只有地是房东的是吗?如果是的话,他是一般纳税人还是小规模还是个人 答
公司变更法人,流程发我一份 问
您好,你给个邮箱,我发给你 答
老师,期初是我家上一个会计做的,然后待认证已经全 问
借销项税额353022.81 转出未交增值税 贷进项税额836034.98 答
老师,请问股东转到公司的款项没备注是入到投资款 问
同学,你好 入到往来款 答
2025年的账已经做了银行手续费2026年收到25年银 问
借:进项 借:财务费用-手续费(负数) 答

借:所得税费用 800000贷:应交税费-企业所得税 800000借:利润分配-未分配利润 800000贷:所得税费用 800000
答: 这个分录请问是什么意思?老师
缴纳14年的企业所得税,借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 然后结转未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税金-应交所得税 是这样吗老师
答: 损益类科目才需要结转到本年利润,应交税费是负债类科目不是损益类科目。不用结转到本年利润。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
借;利润分配-未分配利润 贷:应交税费——企业所得税 应交税费-企业所得税有余额怎么处理
答: 你好,是什么情况做了这个计提所得税分录?
老师,季末计提所得税费用借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税,借:本年利润贷:所得税费用盈利年末本年利润结转到利润分配-未分配利润中去,借:本年利润贷:利润分配-未分配利润,对吗?
23年企业所得税汇算清缴要补缴所得税,会计分录:借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交企业所得税缴纳:借:应交税费-应交企业所得税贷:银行存款老师,正确吗
借:利润分配-未分配利润贷:应交税费-企业所得税借:应交税费-企业所得税营业外支出-滞纳金,贷:银行存款,那不用调整2016-2021年度的未分配利润吗
老师,企业汇算清缴交所得税:借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-企业所得税,借:应交税费-企业所得税,贷:银行存款 分录是这样吗?









粤公网安备 44030502000945号



-Promise ° 追问
2017-10-28 11:07
邹老师 解答
2017-10-28 11:09