老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

录入凭证时 输入预付账款科目之后,如何输供应商?
答: 录入凭证时,输入预付账款科目后,输入供应商的操作步骤如下: 1.在凭证上点击“分录”,进入分录编辑界面; 2.在科目栏中点击“供应商”,进入“供应商”选择界面; 3.在选择界面中输入供应商名称或者简写,可以直接搜索到对应供应商; 4.点击搜索结果中的供应商,即可选择其作为凭证的核算对象; 5.最后,点击“确定”按钮,保存分录,完成凭证的录入。
你好,因为业务需要,有时要直接通过凭证录入来购买原材料,借方科目输入了原材料和供应商,贷方科目也输入了应付的供应商,但是仓库里找不到商品,而供应商的账款也没看到增加了,请问应该如何解决?谢谢。
答: 那实际没有这个么,没有买么,只是有发票没有实际货物到账么?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
金蝶新建的账套,新增的会计科目应付账款,为什么做凭证时下面没有供应商的输入框
答: 这个需要新增供应商,就是供应商管理中





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