送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-10-27 13:48

需要有发票,才能摊销费用,到税务发票

●江西健晨妈G8G5 追问

2017-10-27 13:51

发票现在部分开来了,就是不知道如何写分录 ,因为我们所有的费用前期都有预付人家的,我前面是这样写的借长期待摊费用  贷银行存款 ,现在发票来了,居然不知道如何写了,因为毕竟装修中的材料多,我都分不表谁是谁了,有泥工,有油漆工,有门,有设备,有油漆材料,有电工材料,所以想请教老师,一个好的思路,让我仔细的做下去,不会做时做着做着不连贯了,我还怕重复付款,所以才担心我前面的做法不合理,请教老师,谢谢!

李爱文老师 解答

2017-10-27 13:54

有发票就从预付账款转入长期待摊费用——装修费,再摊销处理,对于付款尽量凭发票付款,另外需要有决算单付款

●江西健晨妈G8G5 追问

2017-10-27 13:56

@李爱文老师:可我前期预付人家都是直接借长期待摊费用  贷银行存款 的,是不是这样不行啊?还有人工的工资也要开发票吗,可以直接计入工资里面不,

李爱文老师 解答

2017-10-27 13:58

人工工资需要劳务费发票;那预付款没有发票,也是不能计长摊的

●江西健晨妈G8G5 追问

2017-10-27 14:06

@李爱文老师:1、预付款的时候 
借:应付账款 
   贷:银行 
2、收到发票 
  借:预付账款/长期待摊 
    贷:应付账款 
每月待摊 
借:管理费用-装修 
  贷:预付账款/长期待摊 
老师这样可以吗

李爱文老师 解答

2017-10-27 14:10

上述分录处理正确,是这个流程

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