送心意

青柠

职称会计实务

2023-02-28 16:19

如果没有业务发生,只是开了几张负数发票,那么在申报增值税时,需要在发票栏里填写“0”,表明没有业务发生,不需要缴纳增值税。如果有其他发票,则需要按照实际情况来填写,计算出增值税总金额。比如:企业A本月开具2张正票,1张负票,则需要在正票栏里填写2张正票的金额,在负票栏里填写“0”,此时相减后,即为本月缴纳增值税总金额。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...