老师,无票支出的有合理的方案吗? 问
您好,这种就得要对方开票过来,没有发票,没有用 答
老师我想问一下,工商年报的缴费基数是上半年的数 问
工商年报的缴费基数是全年的基数汇总 答
老师是税费的滞纳金也要计提吗? 问
那个不需要计提,直接交 答
现在要新接一家公司的帐,我之前都是用金蝶精斗云, 问
同学,你好 显示不存在年度,代表账套里面没有这个年度的账 答
老师,我们是综合保税区内企业,进口矿粉直接卖给区 问
答

用友期初余额对账不平怎么办
答: 关于用友期初余额对账不平的处理,比较关键的是要进行细节排查并找出症结所在。首先,可以检查期初余额是否记录正确,若记录有误可以根据证明资料重新进行录入。其次,可以查看在登记的期初日期前的凭证或日记账,再次进行核对。例如,期初余额表上的应收账款与实际的日记账中的应收账款记录不一致,此时可以对比账款的发生日期,并再次检查是否记账准确。最后,请确保账务凭证都已经录入系统,然后再重新计算期初余额,进行核对。
用友期初余额对账不平
答: 用友期初余额对账不平指的是企业在开账时将会计科目的余额与用友软件系统中科目余额不一致。造成期初余额不平衡的原因很多,如:新旧会计科目不统一、未录入历史凭证、不完整凭证等。要解决期初余额不平衡的问题,必须要做出相应的调整,完善双方的数据。 拓展知识:期初余额的调整又称为“期末结转”,它是指将上一会计期间未完成的结算交易转到下一会计期间,以便在此期间继续结算处理。它具有重要意义,可以保证会计期间内会计科目帐务顺序及科目余额的正确性。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
在用用友记账的时候显示期初余额对账不平,显示余额不平,但是试算平衡,要怎么改
答: 您好同学 这个期初你要进行一个相平才可以的同学 就是你必须平账 差额放在未分配利润里

