老师,新建账套,里面没有一级科目以前年度损益调整, 问
可用未分配利润科目 替代 答
请岁月静好老师帮忙解答问题,其他老师请直接忽略, 问
阳光同学你好,很感谢你的信任。普通的财务工资确实不高,但如果够专业,就不要自降身份。钱少的就不干。财务要懂业务,把业务拓到公司所有业务的前端,业务规划好了,才有财务的安全。这就是高水平了。不知道我这样说,你是否理解。 如果时间有空余,可以做些财税咨询或代账(其实是这个挣的不多,操心不少)。 如果要转行,可以选择财务顾问、企业风险合规把控、或者做个财务老师,财务主播,也都不错。 具体能干什么,要看你的基本功了。 答
老师您好,公司是一般纳税人,给工地上租赁机械(带人 问
你是清包工程可以开3%简易计税 答
老师,我公司处理一车二手汽车,发票不是我公司的人 问
你好,是的额,你们正常做固定资产处置就行, 答
老师,公司要开出,劳务费这三个字的发票,需要哪些条 问
是加工,修理 修配劳务 ? 答

用友t+畅捷通怎么反结账
答: 用友T+畅捷通的反结账是指在反结账的结账过程中,将与之前结账时相同的金额重新放回原帐户,以及将主账户支出的凭证中的“冲借”一栏清空的过程。反结账的具体步骤如下: 1. 打开用友T+畅捷通软件,在账务处理-结账支付-反结账功能下,选择需要反结账的账期; 2. 点击“结账/反结账”,打开反结账界面,根据“冲借”中的凭证,把原先结账时冲借的金额放回原账户; 3. 用友T+畅捷通会自动计算出对应账户发生金额总计,点击“保存”之后,“冲借”一栏就会清空,即完成反结账。 拓展知识:在用友T+畅捷通的反结账时,需要小心审核原凭证,以确保反结账正确而且完整,要确保所有的流程都被记录,以防止账务出现错误。
用友畅捷通t怎么反记账
答: 用友畅捷通t反记账操作非常简单,在账簿列表页,选择要反记账的凭证,点击“反记账”按钮,系统会自动生成一笔相反的记账凭证,完成反记账操作。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
用友t+畅捷通怎么结账
答: 打开“系统管理”—“期末处理”—“业务结账”,选中需要结账的会计期间,点击“期末结账” 软件将自动检查该会计期间的业务是否都完成,若有未完成项,将给出提示并且不能结账。请根据提示内容去相应模块完成操作后,再来结账。 当符合结账条件时,提示“期末结账成功”

