送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2023-02-28 11:49

用友月结的凭证反结转是指在每月月结时,将上个月的科目余额进行反结转,将其转入期初余额,以确保账务的准确性。反结转的步骤是:首先,从账务系统中选择上一期的反结转凭证,然后根据科目对应的贷方和借方金额进行登记账,最后进行反结转操作,将科目余额转移到期初余额中。 
 
拓展知识:反结转不仅能有效确保账务准确性,还能提高企业财务管理水平。反结转一般是月结时执行,每月月末进行反结转,有助于企业财务管理人员更好地控制账务状况,实现财务报表的有效对比和追溯。

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用友月结的凭证反结转是指在每月月结时,将上个月的科目余额进行反结转,将其转入期初余额,以确保账务的准确性。反结转的步骤是:首先,从账务系统中选择上一期的反结转凭证,然后根据科目对应的贷方和借方金额进行登记账,最后进行反结转操作,将科目余额转移到期初余额中。 拓展知识:反结转不仅能有效确保账务准确性,还能提高企业财务管理水平。反结转一般是月结时执行,每月月末进行反结转,有助于企业财务管理人员更好地控制账务状况,实现财务报表的有效对比和追溯。
2023-02-28 11:49:39
 你好;  你10月结账了吗你没有结转损益的话; 你10月是没有结账吗; 我记得 金蝶是可以 11月正常做账 选择11月日期;   到时  在结转10月损益 在结账就行了。    
2022-11-02 17:18:12
使用用友T3损益结转凭证生成,首先需要在会计科目中定义一个损益结转类别,然后定义具体的损益结转科目,例如收入损益结转、利润损益结转等,之后在系统中新建一张损益结转凭证,选择损益结转类别为报表中所显示的情况,并填写该凭证的标题(比如:2018年度损益结转),输入凭证日期及损益科目,根据本年损益分析明细表按行正序填出损益科目的收支发生金额,最后提交审批,确认凭证无误后可完成损益结转凭证的生成。
2023-02-28 12:07:17
可以的,可以反结,可以录入凭证
2024-02-25 09:27:22
您好,进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl%2BShift%2BF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
2022-01-18 16:23:21
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