老师,二级二级科目怎么分就是做题的时候就是总分 问
您好!这个你按书上的来,一般就是长期投资和应交税费的二级科目要求会更严格一些。 其他的比如管理费用的的,是可以自己设置 答
那其实最简单的做法,应该是还张三的其他应付款,我 问
你好,没问题,是可以这么做的 答
外购的商品赠送客户,增值税要视同销售,所得税用不 问
你好,需要的,需要申通销售。 答
老师自然对数表中级财管这个有什么作用吗 问
您好 自然对数表中级财管这个没有什么作用 注会才用到 答
老师,23年,有一笔增值税应该不能抵扣,但是之前会计 问
你好,具体是什么原因导致不能抵扣呢? 答
用友 总账 明细账 不平
答: 用友总账明细账不平,可能是某张科目总账和明细账数据不一致,也有可能是凭证重复录入或者缺失导致的。应该先查看凭证,确认总账与明细账上的金额是否一致,如果不一致,要仔细检查凭证,找出差异原因,并进行相应的处理。
请问 用友总账与明细账不平 总账是对的 明细数值是0
答: 一般来讲,总账是由明细账汇总生成的,所以正常情况下不存在不平的情况。 你先按顺序操作: 1、录入凭证 2、审核 3、过账 4、记账 如果以上都已操作并且没有遗漏,可考虑是软件数据库发生错误,请找服务商解决。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
用友T3总账与明细账不平怎么快速查找?
答: 1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算); 2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+delete三个键,再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法>反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)。