老师,请问下,供应商还有2万多发票没有给我公司开,但 问
销售的是货物吗?如果是的话,那这个货物流能提供吗? 答
集团公司全额投资入股50万,现退回投资款50万,如何 问
是股权转让了吗?还是子公司注销了? 答
老师,请问一下,公司领导的住院费在公司报销,大几万 问
你好,这个属于工伤的,就按照工伤补助,可以免征个税。 走职工福利的要交个税的。 答
对职工的奖惩账务处理 问
你好 奖励 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-奖金 惩罚 借:银行存款 贷:营业外收入 答
老师,11月开票错误,金额没错,专票开成普票,12月红冲, 问
同学你好, 你家是开票方吗? 如果是的话, 只是 普票和专票的区别 销售额和税金 都没有区别。因此。可以不做处理, 也可以做一对 一正一负的分录 答

用友 总账 明细账 不平
答: 用友总账明细账不平,可能是某张科目总账和明细账数据不一致,也有可能是凭证重复录入或者缺失导致的。应该先查看凭证,确认总账与明细账上的金额是否一致,如果不一致,要仔细检查凭证,找出差异原因,并进行相应的处理。
请问 用友总账与明细账不平 总账是对的 明细数值是0
答: 一般来讲,总账是由明细账汇总生成的,所以正常情况下不存在不平的情况。 你先按顺序操作: 1、录入凭证 2、审核 3、过账 4、记账 如果以上都已操作并且没有遗漏,可考虑是软件数据库发生错误,请找服务商解决。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
用友T3总账与明细账不平怎么快速查找?
答: 1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算); 2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+delete三个键,再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法>反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)。





粤公网安备 44030502000945号


