送心意

青柠

职称会计实务

2023-02-27 19:38

用友开发的客户往来两清系统,通过建立客户信息体系、订单流程管理体系、应收应付管理体系和银行往来管理体系,实现对账户资金、客户订单、客户报价、客户付款、应付款等的统一管理和动态控制,保证数据的准确性和合理性,有效地提升企业财务管理水平,提高财务部门的工作效率,是企业财务管理必不可少的重要组成部分.

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用友开发的客户往来两清系统,通过建立客户信息体系、订单流程管理体系、应收应付管理体系和银行往来管理体系,实现对账户资金、客户订单、客户报价、客户付款、应付款等的统一管理和动态控制,保证数据的准确性和合理性,有效地提升企业财务管理水平,提高财务部门的工作效率,是企业财务管理必不可少的重要组成部分.
2023-02-27 19:38:57
用友NC调客户供应商往来的具体操作步骤如下: 1.首先,进入系统的“应付账款”功能,依据业务需要,按须求填写账款单据,完成基本信息的录入; 2.然后,在“账款单据”中点击“审核”,完成审核账款单据; 3.接着,在“账款单据”中点击“支付”,根据业务需要,设置支付方式,然后点击“支付”按钮; 4.最后,在“账款单据”中点击“凭证”,进行凭证记录,完成账款支付确认。 案例:某公司需要与客户A进行往来,客户A提出账款支付的要求,公司需要使用用友NC系统对客户A的账款进行支付,操作步骤如下: 1.进入系统“应付账款”功能,填写账款单据,填写客户A的基本信息; 2.审核账款单据; 3.设置支付方式,点击“支付”按钮; 4.记录凭证,完成账款支付确认。
2023-02-28 09:55:43
用友T3两清往来账的操作步骤如下: 1、首先,进入系统,在“模块选择”栏中选择“往来账务”; 2、然后,在“模块主界面”中选择“两清往来账”; 3、在“两清往来账”界面,选择对应对方单位,并在“单据类型”中选择往来账两清的类型; 4、接着,在“凭证号”中输入凭证号,在“业务日期”中输入业务日期,在“金额”中输入金额,并在“摘要”中输入摘要; 5、最后,点击“保存”按钮,将两清往来账记录提交到系统,完成两清往来账的操作。 拓展知识:两清往来账是指将收款和付款金额在一张凭证内进行记账,以实现对往来账款的确认和清算。两清往来账的优点是可以大大减少凭证的张数,节省账务人员的工作时间,提高账务的工作效率。
2023-02-27 17:57:11
你好 比如 应收账款 科目是1122 那你先看你 二级科目编码是2位还是3位数 分别表示为112201 1122001 这样就可以添加客户了 能明白吗
2022-01-04 16:09:38
你好,可以查到每个客户的往来明细。 点击明细账,选择应收账款第一个明细科目到最后一个科目范围,然后查询就是了 
2021-07-28 12:07:04
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