董孝彬老师,生产部材料损耗率怎么算 问
朋友您好,感谢您的信任 答
辛苦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好。我给你解答 答
老师您好 公司之前开的发票,对方丢了,现在要结款就 问
你好你先把原来的冲了再从新开具 答
老师好,一般纳税人 捐赠支出,所得税汇算时候需要调 问
捐赠的是实物还需要视同销售交增值税 答
老师,公司租房押金金额需要录入期初数吗?以前没财 问
您好,要的,要不然到时不好下账 答

用友软件怎样过账
答: 用友软件过账是指将会计凭证上登记的数据汇总并经由权威机关审核、数据归档和发布,最后形成财务报表的过程。首先,根据合同审核后的应付款项、采购发票等凭证,做出应付账款的记账;其次,根据结算单据、银行存款流水等凭证,做出银行存款的记账;最后,将各账户的期初余额、本期借贷发生额及期末余额在用友软件中相应地写入,完成过账过程。
用友t3软件怎样反结账
答: 用友T3软件反结账是一个将已录入但未结账的凭证批量反结账的处理过程。 反结账操作步骤: 1.登录用友T3软件,进入“凭证管理”模块,选择“反结账”; 2.在反结账界面,系统会根据反结账前的凭证状态自动勾选未结账的凭证; 3.点击“反结账”按钮,系统弹出反结账确认框,确认无误后,系统会自动将勾选的凭证状态变更为已结账; 4.点击“结束”按钮,反结账完成。 举个例子: 公司A有一笔凭证,金额1000元,但由于某种原因,未结账,这时,可以使用用友T3软件的反结账功能,将该凭证反结账,将状态变为已结账。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
用友软件怎样年结
答: 麻烦咨询一下导购老师软件的操作





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