用友软件怎样过账

孝顺的麦片
于2023-02-27 19:04 发布 649次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-02-27 19:10
用友软件过账是指将会计凭证上登记的数据汇总并经由权威机关审核、数据归档和发布,最后形成财务报表的过程。首先,根据合同审核后的应付款项、采购发票等凭证,做出应付账款的记账;其次,根据结算单据、银行存款流水等凭证,做出银行存款的记账;最后,将各账户的期初余额、本期借贷发生额及期末余额在用友软件中相应地写入,完成过账过程。
相关问题讨论
用友软件过账是指将会计凭证上登记的数据汇总并经由权威机关审核、数据归档和发布,最后形成财务报表的过程。首先,根据合同审核后的应付款项、采购发票等凭证,做出应付账款的记账;其次,根据结算单据、银行存款流水等凭证,做出银行存款的记账;最后,将各账户的期初余额、本期借贷发生额及期末余额在用友软件中相应地写入,完成过账过程。
2023-02-27 19:10:17
用友软件一般有一个报表模块,进到报表模块,然后添加报表模板,就可以生成各个财务报表。
2019-10-15 22:35:53
用友T3软件反结账是一个将已录入但未结账的凭证批量反结账的处理过程。
反结账操作步骤:
1.登录用友T3软件,进入“凭证管理”模块,选择“反结账”;
2.在反结账界面,系统会根据反结账前的凭证状态自动勾选未结账的凭证;
3.点击“反结账”按钮,系统弹出反结账确认框,确认无误后,系统会自动将勾选的凭证状态变更为已结账;
4.点击“结束”按钮,反结账完成。
举个例子:
公司A有一笔凭证,金额1000元,但由于某种原因,未结账,这时,可以使用用友T3软件的反结账功能,将该凭证反结账,将状态变为已结账。
2023-02-28 11:07:46
用友T3软件修改去年的账可以如下操作:
1、在账簿页面,点击【原始凭证】进入凭证列表页面;
2、点击【筛选】框,选择相应的账簿,如去年的账簿;
3、在列表中选择要修改的凭证,点击【编辑】按钮,将凭证的相关信息修改,如日期、摘要、金额、科目等;
4、点击【保存】或【继续编辑】按钮,完成对去年账的修改;
5、如果需要审核,可以勾选需要审核的修改凭证,点击右上角【审核】按钮,进入审核页面,勾选【同意】,点击【提交审核】,即完成审核;
6、若发现误差,可以在【原始凭据】页签中,勾选需要纠正的凭证,点击【纠正】按钮,完成凭证纠正,一般情况下,纠正凭证需要审批,点击【提交审核】按钮即可。
2023-02-27 17:05:07
您好,要看你是单机版还是联网的。一般就是做账,审核,记账,结账,出具报表。
2019-02-19 10:47:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


