用友u8核销如何制单
木水星辰
于2023-02-27 10:29 发布 629次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-02-27 10:42
用友U8核销制单流程如下:
1、到“应付账款核销单”界面新增单据;
2、选择“供应商”或“客户”,此时录入核销摘要;
3、选择所需要核销的单据,可多选;
4、录入核销金额;
5、检查单据是否正确无误,若无误即可点击“保存”按钮确认完成核销;
6、如果有需要可以转总账凭证单。
核销单通常应用于付款或收款,用于减免交易双方相关的账款金额。核销完成后,会生成记账凭证,用于记录交易双方的应收应付账款余额,以及这次的核销金额,从而确保资金的结算完整性,更好地记录公司的资金收付情况。
拓展知识:核销既可以把供应商的应付账款减少,也可以账款的部分款项切转到客户账户,也可以预付账款,即先给供应商支付货款,从而减少以后支付账款的金额。
相关问题讨论

更改制单人的操作步骤如下:
1.打开用友u8软件,在菜单栏中点击“系统设置”;
2.在弹出的子菜单项中点击“其它”选项,在其中点击“更改制单人”选项;
3.输入更改后的制单人,如需更改密码,可勾选“修改密码”;
4.设置完成后,点击“确定”完成更改,重新登录生效。
拓展知识:用友u8软件是目前国内财务账务软件行业市场份额最大的ERP系统,集会计、库存、财务、销售、采购、生产、人力资源等功能为一体。这款软件在会计、管理等多个方面应用广泛,是企业财务管理的有效工具。
2023-02-27 19:57:24

反核销应收帐是指将原来所有应收帐款都冲抵清空或者部分冲抵,这样就可以解决客户欠款的问题。使用用友u8软件反核销应收帐,具体步骤如下:
1、打开用友u8软件,找到“应收发票”模块;
2、选择要反核销的发票,点击“反核销”按钮;
3、在“反核销”窗口中,填写反核销的原因;
4、点击“确定”按钮进行反核销;
5、反核销完毕,在“应收发票”明细页面中,查看反核销的记录。
拓展知识:用友u8软件可以帮助企业进行应收帐款的管理,包括账款的收款,冲抵,反冲抵等与应收账款相关的操作,可以让企业对应收账款进行更好的管理。
2023-02-27 19:23:05

用友u8核销生成凭证的步骤如下:
(1)打开财务账套-》系统设置,在账套设置中勾选“核销凭证”;
(2)待核销的单据中,进行勾对操作;
(3)点击“预览”,系统会自动生成一张核销凭证,此时,凭证还未保存;
(4)在预览的凭证上,检查填写的内容,再次确认无误后保存即可。
拓展知识:用友U8的核销凭证是指会计人员在进行多张应收/应付单据的勾对时,系统会自动生成一张核销凭证,凭证中将会体现出勾对金额、对方单位等重要信息,它是财务会计核算过程进行收款、付款和贷项通知单的重要凭证,是财务人员收支核算的依据。
2023-02-27 16:58:57

亲您好,用友U8系统很多功能都是企业量身定做的,建议咨询用友工程师解决。
2022-10-21 00:46:57

1、首先登陆U8,并且打开【系统服务】菜单。
2、在菜单中找到【权限】-【工作任务委托】,点击进入
3、在委托设置中,点击【增加】按钮,系统提示让选择一个被委托人,选择一个即可。
4、勾选那些需要授权的单据
5、选择完成后,进行保存,至此设置已经完毕。
6、可以打开原来需要我们审核的单据,可以看到设置好的代理人意见在审核人的名单中了,代表设置已经成功。
7、点击【查看进程图】,可以看到原来需要我们审核的节点,也有代理人的姓名。
2021-07-02 10:30:40
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