如果有几百张同类型的发票,怎么粘贴与报销,比如餐 问
你好,挨着贴好就可以,这个没视频 答
问一下建筑企业预缴税款,假设项目处预缴100,000,最 问
以后需要交税再抵扣就可以的 答
老师好,老师建筑行业别人提供工资表给我们公司,我 问
没明白为啥是别人提供工资表呢? 答
老师好,应税收入10000元,免税收入2OOO0元,应税成本8 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好!我忘记做会计继续教育了,怎办? 问
同学,你好 及时补做 答

5月份购买一批商品117000元,已入库,未收到发票未付款;6月份收到发票;7月份才付款。这三个月份应该怎么分别做账?
答: 5借;库存商品 贷;应付账款——暂估 6借;应付账款——暂估 贷;库存商品 借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款 7借;应付账款 贷;银行存款
老师好,公司7月份付款订货,货款已付,货已收到入库,发票未收到,发票要到8月份才能收到,这个业务该怎么做账?谢谢
答: 您好!暂估入账,借:原材料-暂估 贷:银行存款。 收到货物的时候先做红字冲减,然后做正确的金额的分录。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,6月份购进材料8万元,材料已入库款项未付,发票也未到。8月份付材料款6万元。9月份收到材料发票价税合计8万元,但未认证未入账。11月份认证并入账,付余款2万元。老师,每笔会计分录应该怎么做?谢谢
答: 您好,6月份购进材料8万元,材料已入库款项未付,发票也未到,借:原材料 68,376.07 ,待抵扣税金11,623.93 ,贷:应付账款 80000。 。8月份付材料款6万元,借:应付账款 60000,贷:银行存款 60000。 9月份收到材料发票价税合计8万元,但未认证未入账,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 贷:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 。11月份认证并入账,付余款2万元。认证后,借:应交税费-应交增值税-进项 11,623.93 ,贷:待抵扣税金 11,623.93 ,付款时, 借:应付账款,20000,贷:银行存款 20000





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