送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2023-02-25 19:56

在公司的经费管理中,出差补助及住宿超过10000需要作预算。根据公司的经费管理规定,此类出差补助和住宿费用,必须由相关部门经理或行政总经理审批,并进行预算管理。首先,经理或行政总经理审批通过以后,会进行费用预算,以便控制费用,确保出差或住宿费用在预算之内;其次,会严格按照预算进行执行,以确保费用不超预算;最后,会定期对费用情况进行回顾,以更好的管理经费。 
 
拓展知识:除了费用预算,公司更应重视费用控制。费用控制是指规定费用的开支情况,确保每笔费用都有明确的目的和用途,以免造成资金浪费。因此,公司应建立系统有效的费用控制机制,加强费用监督管理,控制费用的使用。

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在公司的经费管理中,出差补助及住宿超过10000需要作预算。根据公司的经费管理规定,此类出差补助和住宿费用,必须由相关部门经理或行政总经理审批,并进行预算管理。首先,经理或行政总经理审批通过以后,会进行费用预算,以便控制费用,确保出差或住宿费用在预算之内;其次,会严格按照预算进行执行,以确保费用不超预算;最后,会定期对费用情况进行回顾,以更好的管理经费。 拓展知识:除了费用预算,公司更应重视费用控制。费用控制是指规定费用的开支情况,确保每笔费用都有明确的目的和用途,以免造成资金浪费。因此,公司应建立系统有效的费用控制机制,加强费用监督管理,控制费用的使用。
2023-02-25 19:56:00
你好,只要是真实出度,报销报销住宿费和补助要根据你单位定的。
2019-05-15 10:35:37
您好!属于差旅补助的餐费和住宿费可以没有发票。
2022-06-30 11:00:03
补助费要看你公司文件的相关规定,不超标准即可
2020-11-02 12:00:42
单位员工差旅费的入账和报销一般需要遵循以下标准: 1.住宿费:必须凭酒店、旅馆、招待所正式发票在规定标准范围内按实报销,超过规定的需报告理由,并经相关领导批准方可报销。住宿费每人每天不超过80元,省会城市和经济特区每人每天不超过150元,凭住宿发票进行报销,住宿费如客户已负担不再报销。 2.交通费:员工出差乘坐普通交通工具按实报销,如遇紧急情况改换超标交通工具须事先向公司领导请示,在公司领导同意情况下方可报账处理。 3.出差补贴:员工出差补贴标准按30元/人/天进行包干,不再报销市内交通费和餐费。
2023-09-22 09:04:06
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