我们上个月虚开代开了80000.00元发票,这个月好像还要开200万的。领导说跟国税上打招呼了(多次劝说不行,最后说跟国税上沟通好了,我也没办法),然后上月的8万是暂估入得库,因为是原来公司的业务所以没有原材料之类的进项,只好暂估。往后也不会有原材料的进项发票,因为进项发票都在原来的公司。那我要怎么办 要一直暂估吗
漫步
于2017-10-23 14:16 发布 600次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
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您好,如果是这样的话,也只能一直暂估了。等汇算清缴的时候再调整处理吧。
2017-10-27 21:17:22

您好,可以按照之前的名称开票出去
2020-03-13 11:30:28

没事,做账的时候分开就可以了
2019-11-28 10:57:06

您好!退税的话如果您是贸易公司的话,那就退不了了,出口的话可以办理
2019-04-30 11:55:20

你好,没有材料入库,最好把发票退回去作废
2020-07-07 21:22:23
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