送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-02-25 15:37

您好,借:预付账款,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款您好,按月借:管理费用 ,贷:预付账款

小酒窝 追问

2023-02-25 15:43

之前预付时,做了分录:  借:其他应付款--物业公司   贷:银行存款,2022年年底时收到的发票(属于2023年的物业费),这个怎么做呢

易 老师 解答

2023-02-25 16:12

同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的

易 老师 解答

2023-02-25 16:12

重新做正确的分录

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相关问题讨论
你好,这样的话就不能代收代付了,你代收代付用的是哪一个科目?其他应付款吗?
2022-03-23 15:20:47
你好 60*13%➕6*9% 按这个抵扣的
2022-11-03 19:40:31
学员你好,具体问题是什么
2022-07-31 15:57:08
您好,一般纳税人 电费13% 水费9% 物业费6% 电话费 6%
2020-01-21 13:23:38
借原材料,进项税额贷应付账款。
2022-06-09 08:46:01
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