送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-02-25 15:37

您好,借:预付账款,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款您好,按月借:管理费用 ,贷:预付账款

小酒窝 追问

2023-02-25 15:43

之前预付时,做了分录:  借:其他应付款--物业公司   贷:银行存款,2022年年底时收到的发票(属于2023年的物业费),这个怎么做呢

易 老师 解答

2023-02-25 16:12

同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的

易 老师 解答

2023-02-25 16:12

重新做正确的分录

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