送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-23 13:49

从哪些方面可以看出来?我只知道有几个人是直接发放,没有计提

格调 追问

2017-10-23 13:56

从1月份开始累积起来的,对税务和账务有没有什么影响啊?需要调帐不?

格调 追问

2017-10-23 15:02

应该都是正确的吧,以前不是我做的,我做的我只晓得有部分没做计提

邹老师 解答

2017-10-23 13:45

你好,是不是多付了或没有计提工资

邹老师 解答

2017-10-23 13:50

你好,你需要看应付职工薪酬,其他应付款明细账,看是什么时候形成了负数余额

邹老师 解答

2017-10-23 13:56

你好,需要知道正确的应当是什么,然后做调整分录才可以的

邹老师 解答

2017-10-23 15:07

你好,没有计提就补计提 
要更正错账,前提是需要知道错误的地方,正确的应当是怎么样,才好做调整分录调整的

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相关问题讨论
你好;   你是内账还是外账的; 因为还得 考虑与你电子税务局报送的数据一致的  
2022-02-23 15:42:54
同学:你好。工资可以从应付职工薪转入其他应付款。就在他应付款列示。工资也可挂在应付职工薪酬,就在应付职工薪酬列示。两个都是流动负债。
2022-02-16 23:51:08
你好,同学。 你这个其他应付款要支付,要不然转营业外收入处理,要完税处理的
2021-10-28 19:57:07
同学你好,金额太大的话,建议适当的减小一下,
2021-10-12 18:31:18
你这个为啥减少,那这个对应这个支付钱吗,货币资金减少了,
2020-11-04 10:06:54
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