老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

我们是合伙人公司,现在公司处于亏损状态,合伙人提的钱我一直作为暂支款处理,挂其他应收款科目。 合伙人打进来的钱入实收资本科目,资本已经超过了。但是现在领导的意思问合伙人打进来的钱可不可以记公司跟老板借的钱?
答: 应该先冲减其他应收款,冲减之后的余额可以作为借款核算。
老师,请教下,合伙人向公司转钱还款,当时挂的其他应收款,现在要销账怎么做冲平?不影响公司税收?是合伙人给公司打款了500多万,公司不还合伙人 这些钱是公司拿来退客户的款 还有一些应付账款,款已经付了,现在不合作了以前的供应商不给我们开票了,这种情况我要怎么平账合理?
答: 你好; 你们这个还款 是什么业务的; 意思是先借款 挂其他应收款借方。 现在还款 公户支付 借其他应收款贷银行存款 ; 借银行存款贷其他应收款即可;
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们公司跟别人一起合伙开了一个店,所有货款都是合伙人出的,现在清算亏损了36000,应收账款18800,应付合伙人货款30000,我们还需要付给合伙人多少钱啊?
答: 你好,总共是亏损了36000的嘛,加上要收回的应收款

