送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-10-23 09:34

要按预收账款的明细对应结转为其他应付款,不然明细数据会出现差错。

Tingzi 追问

2017-10-23 09:37

老师,那这样结转以什么作为附件呀

上传图片  
相关问题讨论
要按预收账款的明细对应结转为其他应付款,不然明细数据会出现差错。
2017-10-23 09:34:51
你好,你做了上面的这个,其他应收款会越来越多的,你现在做了之后,他本来就有贷方余额,现在还是在贷方。
2023-05-08 15:25:10
同学你好,写将预收账款转入其他应收款就可以;
2021-01-04 15:30:29
同学您好 资产类的账户,会有备抵账户 所以预付账款=预付借方+应付借款-坏账准备 其他应收款=应收利息%2B应收股利%2B其他应收款-坏账准备 而负债没有备抵 所以 应付账款=应付贷方%2B预付贷方 其他应付款=应付股利%2B应付利息%2B其他应付款
2022-04-24 17:21:44
你好,用应收和应付这两个科目。
2023-04-27 14:54:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...