预收账款都是一些明细,怎么才能一个凭证就把预收账款转为其他应付款呀

Tingzi
于2017-10-23 09:32 发布 1786次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-10-23 09:34
要按预收账款的明细对应结转为其他应付款,不然明细数据会出现差错。
相关问题讨论
要按预收账款的明细对应结转为其他应付款,不然明细数据会出现差错。
2017-10-23 09:34:51
你好,你做了上面的这个,其他应收款会越来越多的,你现在做了之后,他本来就有贷方余额,现在还是在贷方。
2023-05-08 15:25:10
同学你好,写将预收账款转入其他应收款就可以;
2021-01-04 15:30:29
同学您好
资产类的账户,会有备抵账户
所以预付账款=预付借方+应付借款-坏账准备
其他应收款=应收利息%2B应收股利%2B其他应收款-坏账准备
而负债没有备抵
所以 应付账款=应付贷方%2B预付贷方
其他应付款=应付股利%2B应付利息%2B其他应付款
2022-04-24 17:21:44
你好,用应收和应付这两个科目。
2023-04-27 14:54:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



Tingzi 追问
2017-10-23 09:37