送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2017-10-22 20:53

那请问老师这样长期挂在其他应付款上后期有何风险或者隐患吗?或者等实收资本到位后又该如何做账?

陈静老师 解答

2017-10-22 20:44

你好!借:管理费用-托管费用     贷:其他应付款     比如金额为1000 当月建账,期初和期末的资产负债表  其他应付款填正1000,未分配利润填-1000

陈静老师 解答

2017-10-23 08:57

你好!新的问题需要在新的网络链接中提交,谢谢,等实收资本收到时,借:其他应付款   贷:实收资本

上传图片  
相关问题讨论
你好!借:管理费用-托管费用 贷:其他应付款 比如金额为1000 当月建账,期初和期末的资产负债表 其他应付款填正1000,未分配利润填-1000
2017-10-22 20:44:51
结转成本有:设计人员的工资、公司相关的折旧费用、制造费用、以及材料费用。
2017-10-25 11:53:19
精通外帐另发你,告诉邮箱。
2015-03-28 14:58:35
至少需要定白条收据,这些再报销,按福利费支出报销
2017-08-07 09:50:26
你这个是哪个公司的,同学
2019-05-03 08:27:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...