老师,应付账款在借方有余额,年末要转到哪个科目呢 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师好,我发现我们小规模公司之前计提的工资都是 问
这个工资什么时间支付还是不支付 答
老师,我是小企业会计准则小规模纳税人,我想的是跨 问
用利润分配。未分配利润不会影响 答
两个个体户,经营者是同一人,2025年个体收入各是17 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

充值油卡时候的会计分录,收到车辆汽油发票的分录,要做两个是吗,因为充值油卡不是一次性充值,是一共充了3次,一次1000元,开发票是一次开了3000元的发票
答: 借预付账款贷银行存款实际消费了在做成本费用。
公司购买设备,先转过去一半,为开发票,怎样做会计分录呀,谢谢老师。
答: 借,固定资产 应交增值税进项税额 贷,银行存款 其他应付款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好!去年9月开发票40万今年10月份冲去年40万,开票20万会计分录怎么做
答: 你好 红冲 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本 开具正数发票 借;应收账款 等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 , 贷;库存商品







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骆旭燕 追问
2017-10-22 15:29
王雁鸣老师 解答
2017-10-22 15:40