送心意

青柠

职称会计实务

2023-02-24 11:59

小企业报销审核制度是指小企业为了减少无谓的费用开支,在审核报销时遵循的一系列规定。具体的审核制度包括: 
 
1、报销申请必须有明确的报销原因和报销金额,并由申请人在申请单上签字确认。 
 
2、报销申请必须有真实可靠的支持文件,如发票、收据等。 
 
3、申请人需要提交审核人批准的报销申请表。 
 
4、报销申请审核需要提交报销金额的证明材料,审核人根据材料决定是否同意报销。 
 
5、对于报销申请,审核结果要以书面形式给出,并留存相关记录。 
 
6、严格按照财务规定,不得有任何超支行为。 
 
7、在审核完报销申请之后,应当尽快给予申请人报销金额的发放。 
 
以上就是小企业报销审核制度的主要内容,为了确保发放报销金额的合理性和合规性,小企业应当严格按照上述审核制度来审核报销申请,以保护公司的财务安全。

上传图片  
相关问题讨论
小企业报销审核制度是指小企业为了减少无谓的费用开支,在审核报销时遵循的一系列规定。具体的审核制度包括: 1、报销申请必须有明确的报销原因和报销金额,并由申请人在申请单上签字确认。 2、报销申请必须有真实可靠的支持文件,如发票、收据等。 3、申请人需要提交审核人批准的报销申请表。 4、报销申请审核需要提交报销金额的证明材料,审核人根据材料决定是否同意报销。 5、对于报销申请,审核结果要以书面形式给出,并留存相关记录。 6、严格按照财务规定,不得有任何超支行为。 7、在审核完报销申请之后,应当尽快给予申请人报销金额的发放。 以上就是小企业报销审核制度的主要内容,为了确保发放报销金额的合理性和合规性,小企业应当严格按照上述审核制度来审核报销申请,以保护公司的财务安全。
2023-02-24 11:59:54
你好,现在制度取消了,您选择小企业准则。
2023-06-20 13:18:49
您好,是的,这个流程是对的。
2018-08-27 18:35:25
费用报销控制制度 第一条:为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度。 第二条:费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。 第三条:费用的控制实行计划管理,由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”,列明:费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素,先报部门经理审批同意后,报总经理审批,待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。 第四条:费用发生过程中,原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行,并互相监督和共同承兑相关责任。 第五条:费用发生过程中,当事人应充分取得费用的相关单据,如:合约或协议、合法的票据等,如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出,公司原则上不予以承担,由当事人自行负责。 第六条:费用发生完毕后,当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类,采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴,粘贴过程中应区别费用性质(如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴,便于归类计算和整理。 第七条:当事人在填写“费用报销单”时,应遵照“实事求是、准确无误”的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,并签署自己的名字,交共同参与的人员复查,并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。 第八条:当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批,部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查,部门经理审查无异议后,应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。 第九条:当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批,财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后,应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。 第十条:当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起,通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处,由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查,看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后,在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。 第十一条:当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后,应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金,出纳人员应对“费用报销单”进行审核,重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法,审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。 第十二条:本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。 第十三条:本制度经公司董事长审批签署实施,修改时亦同。
2019-01-15 16:28:02
费用报销是会计日常处理最多的事务,可占到凭证总数量的70%以上,一般由会计专员、初级会计进行审核。如何做好费用报销,也是广大会计专员、初级会计非常关心的事情,今天就和大家交流一下费用报销中的审核要点: 一、审核费用是否超出预算 对照预算,审核费用是否在预算范围内以及超出预算的费用是否得到了适当的授权。 二、审核费用报销是否经过适当的审批,主要看以下几点: 1. 费用审批人是否得到了授权。 2. 审批人是否在授权范围内进行的审批。 3. 该授权是否被不正当使用。 4. 报销单据的审批流程是否符合公司的规定。 5. 一笔费用需由两个及两个以上部门共同承担的,是否取得各个费用承担部门负责人的审批。 三、报销标准是否符合公司规定 有文件规定有报销额度的,需审核本次报销或累计报销是否超出规定的报销额度。对报销额度超标的,核减报销金额或拒绝报销。没有规定报销额度的,审核费用是否有驳常理,是否与经济业务相匹配。 四、发票合规主要有以下要点: 1.单位名称和统一社会信用代码是否正确 2.货物或应税劳务名称是否与实际经济业务一致 3.机打发票号码与印刷发票号码是否一致 4.发票是否存在盖章错误、位置不对、盖章模糊、或者未加盖发票专用章等情况 5.是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票,如:取得的运输费发票、装修费发票、施工费发票、房屋租金发票等等 6.取得的费用发票是否已经过期、失效或者换版,如:现在若是再取得地税发票不得报销入账,因为全面营改增后地税已经不再向纳税人发放发票 7.通过官方途径查询发票真伪
2020-05-21 10:57:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...