我们公司在筹建期间 支付的工程款我都是 借:预付账款 贷:银行存款 ,然后现在筹建期要结束了,我要结转到长期待摊费用里面,然后发票也收到了一部分,借:长期待摊费用 贷:预付账款 应付账款(那收到的专票要怎么做会计分录)
Emma
于2017-10-20 13:54 发布 1630次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-20 14:06
您好!借长期待摊费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付 预付
相关问题讨论

您好
你书写的分录正确的
2019-01-11 08:25:11

还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
2018-07-23 10:59:01

同学。一般是3年摊销。
前面 的分录处理是对的
2019-05-07 16:44:18

还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
2018-07-23 11:01:00

现在调整长期待摊费用减少 借长期待摊费用(负数),贷应付账款(负数),金额填减计入长期待摊费用中的金额
2016-12-14 16:01:12
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