老师帮我看下我这笔分录写的对不!!
sennuo
于2017-10-19 19:49 发布 498次浏览

- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,暂估入库,销售是这样处理
2017-10-19 19:50:05

你们没有进项税额吗
2020-03-22 21:34:23

你好!
我看一下
2019-01-22 21:47:33

同学你好,增值税那里有点问题,增值税应该是先结转然后再缴纳。
1、结转进项税额:
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额:
借:应交税费—应交增值税(销项税额)
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
3、根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若贷方有余额,则为应交的税费。在下月缴纳时:
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
2022-03-29 16:57:25
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