送心意

朴老师

职称会计师

2023-02-23 15:59

同学你好
暂估的红冲了然后再按照发票来做

幸福青鸟 追问

2023-02-23 16:12

但是22年底时,已经成本结转了,也就是说22年成本高,23年因为收到的专票,有进项,成本低了,涉及跨年,请问怎么处理?

朴老师 解答

2023-02-23 16:14

同学你好
做跨年调整的

幸福青鸟 追问

2023-02-23 16:19

老师,请问这个怎么调整做分录啊

朴老师 解答

2023-02-23 16:24

借库存商品负数
贷应付账款暂估负数
借库存商品
借进项
贷应付账款
这样

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相关问题讨论
同学你好 暂估的红冲了然后再按照发票来做
2023-02-23 15:59:43
你好,额额,可以计入其他应付款的
2019-12-12 16:28:31
同学你好 对的 是这样做分录
2021-12-23 15:32:36
你好,可以通过单位对公账户向对方支付劳务费款项
2020-07-30 17:48:47
你确认了收入的可以的
2020-07-13 20:29:50
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