- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好; 不一致 核对下数据; 正常是应该一致的;
2023-02-23 14:20:54
你之前没有账的吗?
如果之前没有,建议你用未分配利润或者其他应付款之类的调
2017-04-26 09:02:45
您好
根据12月的财务报表填写年报的财务报表就可以了啊
2019-05-29 11:23:18
属于其他应付款,就是相当于股东借款公司报销,最后将一笔其他应付款余额全部转实收资本就行了,你不能一笔一笔全部做实收资本吧,这样不好
2017-07-02 16:14:25
你好,如果你们没有其他的,比如盈余公积,资本公积这些的话,就是资产减负债减实收资本,这个就是你需要分红的
如果是有限公司,你可以先计提10%的盈余公积,剩下的再分红。
2024-01-17 13:24:53
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