送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-10-19 13:49

你好!你这个月有要交的增值税吗?

左岸 追问

2017-10-19 14:13

是的,老师,我要怎么报

宋生老师 解答

2017-10-19 14:21

您好!你可以看下课堂的课程 
https://www.acc5.com/course/course_155.html 
其实就是把增值税的金额作为税基填上去。

左岸 追问

2017-10-19 14:27

我知道,但是算出来有点多 
怎么弄,另外附加税可以零申报吗

宋生老师 解答

2017-10-19 14:28

您好!你这次有多少收入要申报的。

左岸 追问

2017-10-19 14:37

105万多 
老师,我要怎么搞

宋生老师 解答

2017-10-19 14:44

您好!你收入这么多,水多也是没办法了 
附加税不是0了要交税了

上传图片  
相关问题讨论
你好!你这个月有要交的增值税吗?
2017-10-19 13:49:47
您好,当月进项可以在下月未申报前认证。例如6月份的进项发票可以在7月15号未申报6月增值税之前认证,这样抵扣的是6月份的增值税,如果7月份认证6月份的进项票之前已申报了7月份的增值税,那只能缴税了。
2019-07-03 20:09:59
你好,附加税计税依据按0填写申报
2018-09-11 14:41:19
你好,这个月只认证了进项税额,没有销项税额,不用缴纳增值税,也就不需要计提附加税的
2020-06-24 09:58:15
你好        待认证进项税转进项税 你用发票复印件做附件 。 计提附加税你可以自制 一个计提明细表做附件的 
2021-04-30 15:08:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...