老师,1月份增值税申报时,我的进项大于销项。2月份我的销项大于进项,关于这两个月增值税结转我搞不明白,我写了一个我理解的分录,里面的金额是虚拟的,您帮我看下问题出在哪。

流年
于2023-02-23 11:24 发布 272次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-02-23 11:26
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
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应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2023-02-23 11:26:43
借应交税费应交增值税销项8000
应交税费应交增值税转出未交增值税,500
贷应交税费应交增值税进项8500
2022-06-02 15:26:31
你好,其实分录和你预估的一样,只是多退少补的问题
2022-03-02 14:25:56
学员你好,转出未交的目的就是应交增值税科目结转为0,结转到未交增值税贷方说明应交,结转到借方说明多交
2022-04-25 10:53:58
你好,贷方负数就表示借方有余额,就是你们单位留底的金额。
2022-01-06 15:37:22
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