- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-10-19 09:26
作废重开,结果9月份的部分货款开到了10月份,这样的话,做账取得发票的时间分开做,还是统一到10月份做
相关问题讨论

您说的是作废了还是开具红字发票了?
2017-10-19 09:11:53

不要认证,认证了也要进项转出
2015-10-30 15:27:53

你好!为什么不可以认证?原因?
2016-08-04 14:49:57

您好,购买时,借:原材料,应交税费-待认证增值税,贷:现金或者银行存款。认证完,借:应交税费-待抵扣增值税,贷:应交税费-待认证增值税。抵扣时,借:应交税费-应交增值税-进项,贷:应交税费-待抵扣增值税。
2019-02-23 23:05:25

你好!后面的没付的钱记到应付账款里就行了,发票认证没有问题。
2020-01-15 17:01:28
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方亮老师 解答
2017-10-19 09:11
方亮老师 解答
2017-10-19 09:37