老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
我刚接受公司,一直没有做账及报表,老板想意思下个月用友开始建账,那期初余额,不知道怎么填,还有期末余额,求解答
答: 您好,期初余额,建议全面盘点,包括现金,银行存款,存货,固定资产,往来,根据盘点表做期初数据处理。
我刚接受公司,一直没有做账及报表,老板想意思下个月用友开始建账,那期初余额,不知道怎么填,还有期末余额
答: 您好,期初余额,建议全面盘点,包括现金,银行存款,存货,固定资产,往来,根据盘点表做期初数据处理。期末余额填写好期初以后,完成初始化,再做账时才会有的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
刚到新公司做财务,新公司什么都没有,公账有一个余额。接下来月底做试算平衡表,本月发生额借贷都平的,但是期末余额就差一个起初余额不平,就是公账刚开始那个数。怎么办。另外就是起初只有公账一个余额,借贷又怎么平。期末也平不了
答: 你好!公户里的钱是怎么来的?一般可以计入其他应付款法人名下