我们企业是中途建账,现在就是注册资本是100万,但是固定资产统计起来有109万,多了9万怎么处理挂哪个科目 可以是资本公积吗,是老板私账里面的钱拿出来购买固定资产的以前
菲童牛宝
于2017-10-18 11:07 发布 1091次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,可以是资本公积,可以记入其他应付款-老板姓名。
2017-10-18 11:10:15

如果是内账,可以这样处理的。
2019-08-15 09:22:51

你好,需要以公司的名义付款的
2017-05-16 09:23:10

借 长期股权投资 100
贷 银行存款
你是按实际收到计入实收资本。
借 原材料 20
贷 银行存款
你这是按你实际的投资金额 计入长投。
你之前公司还存续,你是延续 之前的账务处理。
2020-03-10 14:56:43

这个需要章程有写固定资产投资入股才可以做借固定资产 贷实收资本没有就做贷其他应付款,你后面可以其他应付款转实收资本 别的股东签字按手印认可就可以
2020-06-11 08:27:28
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