暂估材料分录借原材料-布贷应付账款-应付暂估材料款我就是随便估了一个数这样可以不,因为材料9月份也没到全呢
小乐
于2017-10-17 16:17 发布 806次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-10-17 16:18
你好,不可以随便暂估,而是根据对方的送货单不含税金额做暂估
相关问题讨论

你好,不可以随便暂估,而是根据对方的送货单不含税金额做暂估
2017-10-17 16:18:28

老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
2017-10-19 09:35:19

你好,当时的原材料结转了成本吗?没有的话,第一个分录写10
2024-04-11 14:38:32

你好,你单位有针对这个暂估取得对应的购进发票吗?
2023-12-07 08:54:55

您好,这种情况下,把原结转的成本给红冲,借-主营业务成本,负数37000,贷-原材料-暂估,负数37000。再重新结转成本,借;主营业成本,3700元,贷:原材料-A,XXXX元,原材料-B,XXX元。
2018-04-14 13:10:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小乐 追问
2017-10-17 16:25