送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-10-17 11:23

你好!你有税要交才做。

惘然 追问

2017-10-17 11:26

就是说我还这个月有开票出去,下个月初要交税,那么我月底是不是就要将应交增值税转到未交增值税里面去

宋生老师 解答

2017-10-17 11:27

您好!是的。就是这样。
月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
  贷:应交税费——未交增值税

惘然 追问

2017-10-17 11:48

@宋老师:那我月底未做这个分录,下个月出需要补做吗

宋生老师 解答

2017-10-17 11:50

您好!下个月缴纳的时候借应交税费-未交增值税 贷银行存款

惘然 追问

2017-10-17 11:52

@宋老师:就是我当月末未做借:应交税费-应交增值税   贷:应交税费-转出未交增值税,那么下个月处我要补录这个会计分录呢

宋生老师 解答

2017-10-17 11:56

你好!你有要交的税,但是没有做分录?

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你好, 借:应交税费-应交增值税-销项税额 100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 10 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 90 这笔分录是将销项大于进项的差额转入到应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目中 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 90 贷:应交税费-未交增值税 90 然后再由应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个科目转入应交税费-未交增值税
2020-03-24 12:35:16
您好 如果销项大于进项需要缴税 分录正确
2019-03-06 16:40:20
是的,就是这样做的哈
2023-02-10 09:36:00
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
你好。月末应交税费应交增值税科目余额贷方。是这样处理的
2019-03-06 16:47:20
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