我6月份开始成为一般纳税人的,我在4月份开过两张发票在9月份冲红了,(分别是含税金额:352000还有一张是88000),9月份开具:普通发票150000,还有开专用发票1630000,我现在填写一般纳税人申报表不会填写,
村姑
于2017-10-17 09:33 发布 627次浏览




- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-10-17 09:36
1、普通发票填写到附表一的开具其他发票列,金额填写150000元。
2、专用发票填写到开具增值税专用发票列,金额=1630000-352000-88000。
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1、普通发票填写到附表一的开具其他发票列,金额填写150000元。
2、专用发票填写到开具增值税专用发票列,金额=1630000-352000-88000。
2017-10-17 09:36:30

是含税金额。
2017-03-31 11:39:46

您好
一般纳税人增值税申报表普通发票销售额填开具其他发票栏次
2019-07-10 09:51:52

我是在4月份强转为一般纳税人的企业,我单位是宾馆,收取外包单位的采暖费部分交纳增值税。我想问的是我在采暖期前一次收取的采暖费可否按采暖期平均交税。--------------------------.
2017-06-26 12:58:47

同学你好,一般纳税人销售货物给小规模纳税人,是开普通发票,如果开普通发票,做账时与增值税专用发票一样的分录,就可以抵销项税额。
2021-04-03 21:55:03
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