送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2023-02-21 17:20

您好
借 其他应付款10580
贷 营业外收入 10580
借 营业外收入10580
贷 本年利润10580
借 本年利润10580
贷 利润分配-未分配利润10580

恍若初见 追问

2023-02-21 17:22

老师好,营业外收入会涉及增值税么?对应的分录又该怎么做,谢谢

恍若初见 追问

2023-02-21 17:46

这”其他应付款“全部是法人垫支的款项,如果涉及交增值税和企业所得税?会计分录分别应该怎么做?谢谢老师啦

bamboo老师 解答

2023-02-21 18:11

营业外收入不会涉及增值税

bamboo老师 解答

2023-02-21 18:37

分录我前面已经给你全部写好了啊

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借方 就拿盈余公积来说的话,你计提的借利润分配盈余公积呀,那你想转销这个没有余额,不就是把它放到贷方,然后未分配利润在借方,减少了你的未分配利润
2024-04-25 21:16:19
你好,是需要把之前挂账冲销的意思吗
2018-01-17 14:35:12
你好,如果本年利润是正数,应当是 借;本年利润 贷;利润分配 科目余额表与利润表应当是一致的
2017-01-16 15:02:35
您好 借 其他应付款10580 贷 营业外收入 10580 借 营业外收入10580 贷 本年利润10580 借 本年利润10580 贷 利润分配-未分配利润10580
2023-02-21 17:20:08
你好,这个是这这样的 借将“利润分配——提取法定盈余公积 贷 利润分配——未分配利润
2022-03-17 22:05:00
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