送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-16 17:44

1.为什么不需要开发票  我们银行有收到200元呀   
2.为什么按实际费用入账  这样票上多开的金额怎么处理  如果按实际的  那我抵扣的进项跟我账上的进项税额就不一样了呀

可乐加番茄 追问

2017-10-16 17:51

不对呀老师  你误会题目的意思了1.收到200不需要再转给对方    2.我实际付款是10200元呀    
也就是说我公司付给A 公司10200元  收到金额一直的发票    但是 A公司还给我200元  因为实际费用10000元

可乐加番茄 追问

2017-10-16 18:03

老师  题目我还没有说明白么( ・᷄д・᷅ )  我实际业务金额是10000   付款金额和发票是10200(发票和付款一致都多出实际业务金额200元)   所以A公司还200元到我银行账户

邹刚得老师 解答

2017-10-16 17:38

你好 
1,不需要开具发票 
2,按实际费用入账

邹刚得老师 解答

2017-10-16 17:45

1,你只是收到,之后还要转给对方 
2,你实际付款是10000,没有付 的部分计入营业外 收入

邹刚得老师 解答

2017-10-16 17:56

支付费用  借;其他应收款  贷;银行存款  200 
取得发票 
借;管理费用  应交税费      贷;其他应收款  200  银行存款9800

邹刚得老师 解答

2017-10-16 18:04

借;其他应收款 贷;银行存款 200 
借;管理费用 应交税费 贷;其他应收款 200 银行存款9800  营业外收入  200

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相关问题讨论
不对啊老师 我公司收到A公司的200元怎么做账贷银行存款200呢
2017-10-16 18:09:53
1.为什么不需要开发票 我们银行有收到200元呀 2.为什么按实际费用入账 这样票上多开的金额怎么处理 如果按实际的 那我抵扣的进项跟我账上的进项税额就不一样了呀
2017-10-16 17:44:39
实际工作中怎么处理呀
2017-10-16 21:45:12
就是借:管理费用-快递费200 贷:银行存款200元是不?
2020-07-03 15:04:59
借管理费用贷银行存款909 借其他应收款你借管理费用负数81 借银行存款贷其他应收款81
2022-12-13 22:53:52
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