- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论
记账联记账,作为凭证附件处理,抵扣联按抵扣月份装订单独保管
2017-10-16 19:10:08
在老师这两个分录前做一个借应交税费-应交增值税(销项税额)7500贷应交税费-应交增值税(进项税额)500贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7000
2020-06-13 13:45:53
是加计抵减的那个问题吗?借:应交税费 -加计抵减 贷主营业务成本或者费用科目
2019-07-30 11:21:56
你好,你是销货方?
2017-07-17 11:07:33
抵扣联是单独装订保存的,不放入记账凭证后面
2018-11-23 15:03:39
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