送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2017-10-13 18:08

你好!借:管理费用-房租   贷:预付账款-房租    跨年也是这么做的。

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相关问题讨论
你好 借其他应收 预付 贷银行 摊销时  借管理费用 贷应付工资 贷应交工资 贷预付 一个月金额  后面回来发票就行 
2022-03-03 13:27:31
你好 【第1题】 借:无形资产  3000万,应交税费—应交增值税(进项税额)180万,  贷:银行存款 3180万 【第2题】 借:管理费用 300万,贷:累计填写  300万
2022-07-18 20:13:04
借:预付账款 贷:银行存款 按月摊销 借:制造费用-租赁费 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款
2023-08-03 10:52:04
你好 先冲暂估按发票入账  原来用的哪个分录发来看一下  是哪年的
2023-05-29 11:28:54
您好,收到发票的时候可以直接计入对应的费用 借管理费用 房租费
2020-06-16 10:54:57
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