- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
你好 借其他应收
预付
贷银行
摊销时 借管理费用
贷应付工资
贷应交工资
贷预付 一个月金额 后面回来发票就行
2022-03-03 13:27:31
你好
【第1题】
借:无形资产 3000万,应交税费—应交增值税(进项税额)180万, 贷:银行存款 3180万
【第2题】
借:管理费用 300万,贷:累计填写 300万
2022-07-18 20:13:04
借:预付账款 贷:银行存款
按月摊销 借:制造费用-租赁费 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款
2023-08-03 10:52:04
你好 先冲暂估按发票入账 原来用的哪个分录发来看一下 是哪年的
2023-05-29 11:28:54
您好,收到发票的时候可以直接计入对应的费用 借管理费用 房租费
2020-06-16 10:54:57
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