有的往来单位既是客户又是供应商,应收应付都挂帐了,对账时怎么对啊怎么出对账函啊

小莎子
于2017-10-13 14:09 发布 2592次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,只需要对各自的应收,应付金额是否一致,核对一致了双方盖章确认就可以了
2017-10-13 14:09:56
应该对客户的往来都在一个科目内反映,在编制资产负债表时把其中的借方余额列在资产方,贷方余额列在负债方。
2017-05-28 12:38:06
你好,不错的
一个客户,用一个往来科目可以。
2020-06-05 19:33:13
你好,用一个往来科目就可以的,比如你们销售给他,他没有付款,借应收账款贷主营业务收入应交税费,你们从他那里购买东西的,借库存商品贷应收账款。
2022-07-27 10:12:25
我只是以老会计的经验建议你分开做,方便对账,你觉得一个科目更方便就一个科目,没有必要啥纠结的哈。不会犯什么天大的错误,何况只是内账
2025-09-20 16:04:07
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