送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-10-13 10:54

可以不设置的

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可以不设置的
2017-10-13 10:54:49
你好,可以按这样账务处理: 暂估入库时:   借:原材料     贷:应付账款——入库未达账款   拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:   借:原材料(红字)     贷:应付账款——入库未达账款(红字)   然后,再根据发票金额入账:   借:原材料     应交税费——增值税(进项)     贷:应付账款
2019-06-08 08:09:09
一般次月冲回,然后根据发票进行账务处理,所以暂估应付账款不需要设置3级明细科目
2016-02-05 09:55:54
您好 可以这样设置 借:原材料——某材料 贷:应付账款-应付暂估款
2019-04-24 14:20:49
你好,材料需要根据材料名称设置明细,应付账款明细就是暂估
2017-10-11 17:29:41
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