老师,我公司做活动,交100抵1000,那这1000怎么处理?
等待绽放
于2017-10-11 20:12 发布 6684次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-11 20:13
您好!当他实际使用的时候,比如买3000块的东西,抵了1000,相当于2100买了
那么你把2100做收入就行了。
如果你一定要体现3000
那么借预收100 现金2000 销售费用900 贷收入
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您好!其实对于他们,是开给你们服务费
2021-11-02 11:08:53

您好,可以记入管理费用-宣传费用。
2016-11-06 17:04:31

同学这些特殊的项目,都要航信给你们单独设置编码的,你可以打给95113,他们可以给你远程,单独特别设置编号的同学
2019-09-18 21:42:22

借:预付账款 贷:银行存款
2016-12-27 16:31:55

你好,可以接受资助的,这个不是捐赠
2016-12-26 10:01:13
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