送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-11 16:20

这月抵扣了,做分录冲的贷方,那月末结转费用做分录在贷方红字,明细账填结转费用贷方那里是填减去这个480的数吗

邹老师 解答

2017-10-11 16:15

你好,发生登记借方,减免登记贷方或借方负数

邹老师 解答

2017-10-11 16:21

你好,是的,需要把480减去

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相关问题讨论
你好,发生登记借方,减免登记贷方或借方负数
2017-10-11 16:15:51
你好 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
2019-03-11 10:46:19
借:管理费用-办公费 贷:银行存款 同时 借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:营业外收入-政府补助 如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-05-07 16:19:09
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-07-30 16:25:57
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2017-08-29 10:55:36
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