送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-11 15:00

按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 
是这样处理的

2463024587 追问

2017-10-11 15:03

还有一个问题是,我们公司本月未开票,我可以等着下月开票的时候在抵扣把

邹老师 解答

2017-10-11 15:04

你好,可以的,在有应纳税额的时候减免

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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 是这样处理的
2017-10-11 15:00:42
您好 借:固定资产 50w 应交税费-应交增值税-进项税额 6.5w 贷: 银行存款 56.5
2021-04-08 13:54:43
你好,分录是正确的。
2020-07-12 16:53:12
你好,是的,是这样做分录的
2019-02-23 15:58:35
你好:上面一笔分录是正确的。下面一笔分录不用做。
2021-06-06 12:51:31
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