申报个税1-4月多申报了一个员工工资,现在进行更正 问
你好,是的,你多计提的做红字冲减。 答
请教老师,我们在年终所得税汇算清缴时,查出需补一 问
建议是你账务处理做这个,然后年初数不要调整。因为你年初要修改的话,整个一年都需要修改 勾稽关系不一致,可以忽略。 答
老师,我年底有一笔奖金没有发,现在是不是要在汇算 问
你好,你可以借钱来发放。 答
老师,我们出租厂房给A公司,国网供电公司给我们开发 问
你好,我们做收入开票,开进来做库存商品 答
老师好,请问申报年度报表时,除了分公司本身要报报 问
若是汇总申报企业所得税的,按合并报表数据申报 答

我方开具红字发票信息表,对方开具红字发票,对方红字发票开错,我方需要再开红字发票信息表么,是一个红字发票信息表对应一个红字发票,信息表也要重开么
答: 您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
开具红字发票信息表,上传 提示说原票受票方税号不一致 是怎么回事
答: 你好,你看下你的税号填写的是不是正确的应该填写购买方正确的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好 老师 想请问一下现在2022年查到发现2019年7月给购方多开了一张发票,但是现在不知道对方是否有抵扣请问一下这种情况销方是否可以直接尝试开具红字发票信息表来开红字发票呢?如果对方抵扣了销方直接开具红字信息表会对我们的税务有什么影响呢?
答: 你好,那有可能信息表审核不通过


努力学习中。。。。。 追问
2023-02-18 11:32
家权老师 解答
2023-02-18 11:33