送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2017-10-11 10:40

你好!借:预付账款-房租   277200    贷:银行存款    177200     贷应付账款     100000

尊敬的小丸子 追问

2017-10-11 10:46

老师,那每月如何分摊到费用呢

尊敬的小丸子 追问

2017-10-11 10:57

老师人呢,借 管理费用23100 
                 贷 预付账款 23100 
    这样对不对啊

陈静老师 解答

2017-10-11 11:09

你好!是的,你的理解是正确的,不好意思,刚才在忙的。

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相关问题讨论
你好!借:预付账款-房租 277200 贷:银行存款 177200 贷应付账款 100000
2017-10-11 10:40:39
你好 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用-房租 贷:其他应付款
2019-10-14 08:51:04
您好 6月收到定金 借:银行存款 10000 贷:预收账款 10000 7月收到尾款 借:银行存款 40000 贷:预收账款 40000 1、借:预收账款 10000 贷:主营业务收入 10000/1.03=9708.74 应交税费——应交增值税 10000/1.03*0.03=291.26 借:预收账款 40000 贷:主营业务收入 40000/1.03=38834.95 应交税费——应交增值税 40000/1.03*0.03=1165.05 2、借:预收账款 50000 贷:主营业务收入 50000/1.03=48543.69 应交税费——应交增值税 50000/1.03*0.03=1456.31
2019-08-07 08:07:17
您好,借银行存款贷预收账款,后面发货开发票借预收账款贷,主营业务收入应交税费应交增值税
2020-07-30 10:51:06
你好,借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:收入 应交增值税
2019-08-29 16:40:09
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