送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2017-10-11 10:40

你好!借:预付账款-房租   277200    贷:银行存款    177200     贷应付账款     100000

尊敬的小丸子 追问

2017-10-11 10:46

老师,那每月如何分摊到费用呢

尊敬的小丸子 追问

2017-10-11 10:57

老师人呢,借 管理费用23100 
                 贷 预付账款 23100 
    这样对不对啊

陈静老师 解答

2017-10-11 11:09

你好!是的,你的理解是正确的,不好意思,刚才在忙的。

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相关问题讨论
你好!借:预付账款-房租 277200 贷:银行存款 177200 贷应付账款 100000
2017-10-11 10:40:39
借应收账款贷主营业务收入应交税费,应交增值税。
2024-06-12 09:28:08
分录是一样的,借原材料或者库存商品贷银行存款。
2022-02-10 14:28:20
学员您好借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税。
2023-05-06 10:07:11
您好 借 管理费用-奖金 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 库存现金 借 应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借 应交税费-应交增值税 贷 银行存款
2019-10-26 09:45:19
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