(内账小规模没有开发票,就写了个收据)支付2017年10月至2018年10月的房租合计是277200元,现在支付了177200元,剩余10万元2018年10月前支付。怎么做账写分录,摊销
尊敬的小丸子
于2017-10-11 10:38 发布 863次浏览
- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
2017-10-11 10:40
你好!借:预付账款-房租 277200 贷:银行存款 177200 贷应付账款 100000
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你好!借:预付账款-房租 277200 贷:银行存款 177200 贷应付账款 100000
2017-10-11 10:40:39

你好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用-房租
贷:其他应付款
2019-10-14 08:51:04

您好
6月收到定金
借:银行存款 10000
贷:预收账款 10000
7月收到尾款
借:银行存款 40000
贷:预收账款 40000
1、借:预收账款 10000
贷:主营业务收入 10000/1.03=9708.74
应交税费——应交增值税 10000/1.03*0.03=291.26
借:预收账款 40000
贷:主营业务收入 40000/1.03=38834.95
应交税费——应交增值税 40000/1.03*0.03=1165.05
2、借:预收账款 50000
贷:主营业务收入 50000/1.03=48543.69
应交税费——应交增值税 50000/1.03*0.03=1456.31
2019-08-07 08:07:17

您好,借银行存款贷预收账款,后面发货开发票借预收账款贷,主营业务收入应交税费应交增值税
2020-07-30 10:51:06

你好,借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:收入 应交增值税
2019-08-29 16:40:09
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