(内账小规模没有开发票,就写了个收据)支付2017年10月至2018年10月的房租合计是277200元,现在支付了177200元,剩余10万元2018年10月前支付。怎么做账写分录,摊销

尊敬的小丸子
于2017-10-11 10:38 发布 914次浏览
- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
2017-10-11 10:40
你好!借:预付账款-房租 277200 贷:银行存款 177200 贷应付账款 100000
相关问题讨论
你好!借:预付账款-房租 277200 贷:银行存款 177200 贷应付账款 100000
2017-10-11 10:40:39
借应收账款贷主营业务收入应交税费,应交增值税。
2024-06-12 09:28:08
分录是一样的,借原材料或者库存商品贷银行存款。
2022-02-10 14:28:20
学员您好借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税。
2023-05-06 10:07:11
您好
借 管理费用-奖金
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 库存现金
借 应收账款等
贷主营业务收入
应交税费-应交增值税
借 应交税费-应交增值税
贷 银行存款
2019-10-26 09:45:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



尊敬的小丸子 追问
2017-10-11 10:46
尊敬的小丸子 追问
2017-10-11 10:57
陈静老师 解答
2017-10-11 11:09